App Store Connect 도움말

지원 / App Store Connect / 세금 정보 관리 / 세금 정보 제공

세금 정보 관리

세금 정보 제공

Apple로부터 지급 수령액을 수령하려면 현지 법규에 따라 은행 정보를 입력하고 세금 양식을 제출해야 합니다. App Store Connect는 귀하가 제공한 정보를 확인합니다.

세금 양식을 제출하려면 먼저 유료 앱 계약(Paid Apps Agreement)에 서명해야 합니다. 그다음 필요한 세금 양식이 표시되며, 그중 대부분은 온라인으로 제출할 수 있습니다.

모든 개발자는 “유료 앱 계약(Paid Apps Agreement)”의 요구 사항을 충족하기 위해 반드시 미국 세금 양식을 작성해야 합니다. 개발자 계정이 기반한 지역에 따라 추가적인 세금 양식을 제출해야 할 수도 있습니다. 아래 국가 목록을 검토하여 귀하에게 적용될 수 있는 기타 요구 사항을 파악하십시오.

미국 기반

미국에 기반을 두고 있는 경우, W-9 양식을 작성해야 합니다. 미국 세금 양식 필드에 세금 식별 번호 입력창이 표시됩니다.

  • 개인의 경우 이는 “사회 보장 번호(SSN)” 또는 “개인 납세자 식별 번호(ITIN)”입니다.

  • 사업체의 경우 “고용주 식별 번호(EIN)”가 세금 식별 번호입니다.

세금 식별 번호에 대해 더 알아보기.

미국 이외의 지역 기반

미국 이외의 지역에 기반을 두고 있는 경우 W-8BEN, W-8BEN-E, 또는 W-8ECI가 요구될 수 있으며, 계약에 해당되는 세금 양식과 증명 확인을 위해 몇 가지 질문이 요청될 수 있습니다. App Store Connect에서 귀하에게 적합한 세금 양식을 찾을 수 없는 경우, Apple에 문의하십시오.

팁 아이콘팁: W9, W-8BEN 또는 W-8BEN-E 양식에 대한 정확한 정보의 제공을 돕기 위한 지침을 페이지 상단에서 다운로드할 수 있습니다.

해당 페이지를 제출하면 App Store Connect에서 변경할 수 없게 됩니다. 추가적인 세금 양식 또는 수정이 필요한 경우, Apple에 문의하십시오. 기존에 App Store Connect에서 제공한 정보는 Apple이 파일 정보를 업데이트한 뒤에도 계속해서 표시될 수 있습니다.

필요한 역할: 계정 소유자, 관리 또는 재정 관리. 역할 권한을 확인하십시오.

  1. 홈페이지에서 “비즈니스”를 클릭합니다.

  2. “계약” 탭에서 “세금 양식” 섹션을 찾습니다.

    “세금 양식” 섹션에서 미국 양식 W-9가 “누락된 세금 정보” 상태로 나열되어 있습니다. 오른쪽을 클릭하면 세금 정보를 추가할 수 있는 링크가 나타납니다.
  3. 완료하려는 세금 양식 옆의 “세금 정보 추가”를 클릭합니다.

    완료하려는 세금 양식이 표시되지 않는 경우, “세금 양식(Tax Forms)” 옆에 있는 (+) 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 “유료 앱”을 선택하고, 추가하려는 세금 양식에서 “추가”를 클릭합니다.

    표시되는 세금 양식은 개발자 계정이 기반한 위치에 따라 달라집니다. 변경해야 할 사항이 있는 경우 Apple에 문의하십시오.

  4. 요청된 정보를 입력합니다.

  5. 정보가 모두 올바르게 입력되었는지 확인하고 “제출”을 클릭합니다.

  6. 일부 세금 양식은 App Store Connect에서 변경할 수 있지만, 일부 세금 양식은 Apple에 문의하여 변경해야 합니다. 업데이트가 회계 월이 끝나기 전에 진행되는 경우, 변경 사항이 같은 달의 수입에 반영되며, 그렇지 않은 경우 귀하의 상태는 다음 달의 수입에 반영됩니다.

오스트레일리아

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

오스트레일리아에 기반을 두고 있는 개발자.

오스트레일리아 정부는 “상품 및 서비스세(GST)”의 등록을 요구하지 않지만, Apple은 오스트레일리아를 기반으로 한 개발자가 앱을 판매할 때 GST 등록의 진행을 요구하고 있습니다.

필요한 세금 정보:

오스트레일리아 사업자 번호(ABN) 및 GST 등록 증명서.

증명은 ABN 검색 사이트의 ABN 등록 페이지의 스크린샷이나 PDF 파일을 사용할 수 있습니다. 해당 ABN과 Apple에 제출한 법인 이름과 연계된 세부사항 내역을 수집하여 개발자가 GST에 등록되었음을 증명해야 합니다.

세금 정보 편집:

해당 페이지를 제출하면 App Store Connect에서 변경할 수 없게 됩니다. 추가적인 세금 양식 또는 수정이 필요한 경우 Apple에 문의하십시오.

브라질

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

브라질에 기반을 두고 있는 개발자.

필요한 세금 정보:

회사 또는 조직에 발행되는 14자리 번호인 “Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ)”

또는

개인에게 발행되는 11자리 번호인 “Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)”

선택 사항 세금 정보:

브라질 이외의 지역에 기반을 두고 있고, 국가 또는 거주 지역이 브라질과 조세 협약을 체결한 경우 소비 제세 및 거주자 증명서를 업로드할 수도 있습니다. 세금 거류 증명서를 제공하지 않은 경우, 브라질에서의 매출은 해당되는 표준 비율로 원천세를 차감하게 됩니다. 귀하의 지역이 브라질 법률에 따라 거부된 경우, 원천세 감면 혜택을 받을 수 없습니다. 세금 거류 증명서의 발급에 대한 문의 사항은 세금 당국으로 연락하십시오.

브라질과 귀하가 기반을 둔 국가 및 지역 간에 적절한 혜택 조약이 확인되고, 소비 제세 및 거주자 증명서의 심사가 끝날 때까지 원천세가 감면되지 않습니다. 브라질에서 콘텐츠의 판매를 시작할 수 있지만(모든 금융거래와 세금 정보가 제공되었다는 가정하에), 지급 수령액은 원천세 감면이 가능한지 여부와, 거주자 증명서의 검토가 완료될 때까지 표준 비율로 원천세가 차감됩니다.

세금 정보 편집:

해당 페이지를 제출하면 App Store Connect에서 변경할 수 없게 됩니다. 추가적인 세금 양식 또는 수정이 필요한 경우 Apple에 문의하십시오.

캐나다

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

캐나다에 기반을 두고 있는 개발자.

필요한 세금 정보:

귀하가 캐나다를 기반으로 하는 경우, 캐나다 상품 및 서비스세(GST)/통합 판매세(HST) 번호가 필요합니다(퀘백을 기반으로 하는 경우, 퀘백 판매세(QST) 번호 필요).

캐나다 관련 법규에 따라, 캐나다의 App Store에서 발생한 판매의 송금액은 Apple의 수수료에 해당되는 캐나다 GST/HST와 QST/PST에 따라 감면됩니다. 이러한 GST/HST 및 QST/PST의 감면은 캐나다 세금 관련 법규에 따라 귀하가 GST/HST 및/또는 QST에 대해 지불한 세금에 대해 공제를 받을 수도 있도록 합니다. Apple은 App Store Connect에서 매월 수수료 송장에 대한 세금을 귀하에게 부과합니다.

귀하의 증명서는 퀘백 양식 FP-2506-V의 파트 4 또는 GST/HST 양식 506의 파트 D의 내용을 완료하게 됩니다. Apple은 해당되는 파트 5 또는 파트 E를 완료하고, 기록을 보관할 수 있도록 해당 양식을 귀하가 다운로드할 수 있게 합니다.

선택 사항 세금 정보:

캐나다 이외의 지역에 거주하는 경우, 다음 양식 중 하나 또는 전체를 Apple에 보내십시오.

  • GST506(GST에 등록한 경우)

  • 퀘백 양식 FP 2506-V(QST에 등록한 경우)

이메일을 통해 canada_tax@apple.com(선호됨)로 보내거나 아래 주소로 우편을 발송할 수 있습니다.

Apple Canada Inc.

MS: 580-GL

12545 Riata Vista Circle

Austin, TX 78727-6524

USA

세금 정보 편집:

귀하가 캐나다에 기반을 두고 있는 경우, App Store Connect에서 언제든지 캐나다 세금 정보를 업데이트할 수 있습니다.

캐나다 외의 지역을 기반으로 하며, 처리를 위해 업데이트된 캐나다 세금 양식을 보내야 하는 경우, 이메일을 통해 canada_tax@apple.com로 보내거나 Apple에 문의할 수 있습니다.

멕시코

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

멕시코에 기반을 두거나 멕시코에서 세금 납부를 등록한 개발자.

멕시코 App Store의 모든 판매에는 부가가치세(VAT)가 적용됩니다.

Apple은 다음과 같은 경우에 부가가치세(VAT)를 징수하고 멕시코 세무 당국에 직접 송금합니다.

  • 멕시코 또는 멕시코 외의 지역에 기반을 두고 세금 납부를 등록하지 않은 개인

  • 멕시코 외의 지역에 기반을 두고 세금 납부를 등록하지 않은 회사

Apple은 다음과 같은 경우에 부가가치세(VAT)를 징수하고 송금합니다.

  • 멕시코 또는 멕시코 외 지역에 기반을 두고 세금 납부를 등록한 개인

  • 멕시코 외 지역에 기반을 두고 세금 납부를 등록한 회사

  • 멕시코에 기반을 두고 있는 모든 회사

그다음, 적절한 방식으로 멕시코 세무 당국에 부가가치세(VAT)를 송금하고 Apple에 세금 정보를 제출해야 합니다.

필요한 세금 정보:

멕시코를 기반으로 한 경우, 아래 설명에 따라 Apple 수수료의 원천 징수 소득세와 부가가치세(VAT)도 적용될 수 있습니다. 해당되는 경우, Apple의 수수료 및 원천 징수 세금 계산서에 관한 부가가치세(VAT) 송장이 월 단위로 발행됩니다.

회사

  • Clave en el RFC

  • Cédula de Identificación Fiscal.

매입세액 공제를 받는 경우, Apple 수수료의 VAT에 따라 수입이 줄어들게 됩니다

세금 납부를 등록한 개인

  • Clave en el RFC

  • Clave Única de Registro de Población

  • Cédula de Identificación Fiscal.

Apple 수수료의 부가가치세(VAT)에 따라 수입이 줄어들게 되며, 이 부분에 대한 매입세액을 공제받을 수 있습니다. 또한, 부가가치세(VAT)를 제외한 월별 전 세계 판매액에 대한 원천 징수 소득세를 받게 될 수 있습니다.

세금 납부를 등록하지 않은 개인

Apple 수수료의 부가가치세(VAT)에 따라 수입이 줄어들게 되며, 이 부분에 대한 매입세액을 공제받을 수 있습니다. 또한, 부가가치세(VAT)를 제외한 월별 전 세계 판매액에 대한 원천 징수 소득세를 받게 될 수 있습니다.

세금 정보 편집:

언제든지 귀하의 멕시코 세금 정보를 App Store Connect에서 업데이트할 수 있습니다. 회계 월말 전에 업데이트한 경우 같은 달 수입에 변경이 반영되며, 그렇지 않은 경우 다음 달 수입에 반영됩니다.

참고: Apple의 회계 월은 달력 상의 월과 완전히 일치하지 않을 수 있습니다.

싱가포르

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

싱가포르에 기반을 두고 있는 개발자.

필요한 세금 정보:

싱가포르 상품 및 서비스세(GST) 등록 번호, 또는 싱가포르 GST 미등록 상태를 표시해야 합니다.

싱가포르 GST 등록 번호는 IRAS에서 발급하는 10자리 영숫자 값입니다. 귀하의 비즈니스 또는 조직에 적합한 등록 상태에 대한 정보는 세무 전문가와 상담하십시오.

싱가포르 GST에 등록된 개발자인 경우, 앱 및 앱 내 구매와 관련하여 대한민국(지역 코드: KR) 및 남아시아 및 태평양(지역 코드: AP)에서 발생한 Apple의 수수료는 과세 대상로 간주됩니다.

싱가포르 GST 등록 번호를 제공하지 않거나 미등록 상태로 표시할 경우, 싱가포르의 App Store에서 앱 판매 및 앱 내 구입을 통하여 얻은 Apple의 수수료는 싱가포르 GST 법에 따라 과세 대상으로 간주됩니다.

세금 정보 편집:

싱가포르 세금 등록 상태는 언제든지 App Store Connect에서 편집할 수 있습니다.

App Store Connect에서 싱가포르 세금 양식을 적시에 작성하고 업데이트하는 것은 수익금이 정확하게 계산되도록 보장하는 데 필수입니다. 위에서 언급한 상황에서 발생한 Apple 수수료에 대한 세금은 소급하여 조정되지 않는다는 점에 유의하십시오.

관련 콘텐츠 GST 수수료

대한민국

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

대한민국에 기반을 두고 있는 개발자.

필요한 세금 정보:

  • 유효한 대한민국 사업자등록번호(BRN)

  • 최근 90일 이내에 발급된 영문 사업자등록증명(BRC)과 영어 번역본

또는

  • 유효한 국세청 고유번호

  • 최근 90일 이내에 발급된 고유번호증과 영어 번역본

대한민국에서 표준 사업자등록번호(BRN)는 일반적으로 조직에서 사용되며, 국세청(NTS) 등록 번호는 비영리 조직에서 사용됩니다. 귀하의 비즈니스 또는 조직에 적합한 등록 유형에 대한 정보는 세무사에게 문의하십시오.

최신 세무 정보를 제공하지 않을 경우, 수익 지급이 지연되거나 전자 세금 계산서를 받지 못할 수 있습니다. 이 경우, 전자 세금 계산서 대신 현금 영수증이 발급됩니다. 더 알아보기.

세금 정보 편집:

검증 결과 대기 중인 상태가 아닌 경우, App Store Connect에서 대한민국 세무 정보를 업데이트할 수 있습니다.

업데이트된 사업자등록번호(BRN)를 제출하는 경우, 최근 90일 이내에 발급된 영문 사업자등록증명서(BRC)와 영어 번역본을 제출해야 합니다.

또한, 업데이트된 국세청 고유번호를 제출하는 경우, 최근 90일 이내에 발급된 고유번호증과 영어 번역본을 제출해야 합니다.

필요한 세무 정보가 누락된 경우, “계약” 페이지에 배너가 표시됩니다. 검증 결과와 관련하여 질문이나 우려 사항이 있는 경우, Apple에 문의하십시오.

대만

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

대만에 기반을 두고 있는 개발자 또는 대만 세금 식별 번호(TIN)가 있는 개발자.

대만에서 세금을 신고하지 않는 경우, 대만 세금 양식이 필요하지 않습니다. Apple은 “유료앱 계약(Paid Apps Agreement)”의 “부칙 2”에 의거하여 해당되는 대만 세무 당국에 세금을 징수하고 송금합니다.

필요한 세금 정보:

대만 세금 식별 번호(TIN)

수집되는 세금의 액수는 App Store Connect에 TIN을 제공하였는지 여부에 따라 달라집니다. TIN은 수익을 정확하게 계산하기 위해 필수입니다.

세금 정보 편집:

해당 페이지를 제출하면 App Store Connect에서 변경할 수 없게 됩니다. 추가적인 세금 양식 또는 수정의 경우 Apple에 문의하십시오.

태국

해당 국가의 세금 양식이 필수인 경우:

태국에 기반을 두고 있는 개발자.

필요한 세금 정보:

태국 VAT 등록 번호 또는 미등록 상태 표시

태국의 VAT 등록 번호를 제공하지 않거나 미등록 상태로 표시할 경우, 태국의 App Store에서 앱 판매 및 앱 내 구입을 통하여 얻은 Apple의 수수료는 태국 세법에 따라 과세 대상으로 간주합니다. 수익이 올바르게 계산되도록 하려면 App Store Connect에서 태국 세금 양식을 작성해야 합니다.

세금 정보 편집:

태국 세금 정보는 언제든지 App Store Connect에서 편집할 수 있습니다.