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管理稅務資訊

提供稅務資訊

你還需要根據當地法律輸入銀行業務資訊,並提交稅務表格,才能收取 Apple 的付款。App Store Connect 會驗證你提供的資訊。

你需要先簽署《Paid Apps Agreement》(付費 App 協議),才能提交稅務表格。系統會顯示必填的稅務表格,其中多數可以透過電子方式提交。

所有開發者都必須填寫美國稅務表格,以符合《付費 App 協議》的規定。根據開發者帳號的所在地,你可能需要提交其他稅務表格。請檢視下列國家/地區列表,瞭解可能需要遵守的其他規定。

常駐美國

若你常駐美國,系統會提示你填寫 Form W-9。美國稅務表格區段會顯示稅務識別碼(TIN)欄位。

  • 若為個人,此欄位可以填寫社會安全號碼(SSN)作為個人稅務識別號碼(ITIN)。

  • 對企業實體來說,稅務識別碼就是雇主身分識別碼(EIN)。

進一步瞭解瞭解稅務識別號碼。

常駐美國境外

若你常駐美國境外,則可能必須填寫 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI ;系統將提示你回答一系列問題,以引導你至最適用的稅務表格與憑證。如果 App Store Connect 並未提供你所需的稅務表格,請聯絡我們

秘訣圖像提示:頁面頂端提供了可下載的說明與提示單,有助你為 W9、W-8BEN 或 W-8BEN-E 提供正確資訊。

提交此資訊後,你就無法在 App Store Connect 中另行更改。如需更正資訊或索取其他稅務表格,請聯絡我們。即使我們收到了你的更新資訊,也可能會繼續顯示你原本在 App Store Connect 中提供的資訊。

必要角色: 帳號持有人、管理或 財務請參閱角色權限。

  1. 在首頁上,按一下「商務」。

  2. 在「協議」標籤頁上,找到「稅務表格」區段。

    在「稅務表格」區段中,美國 Form W-9 表格與「缺少稅務資訊狀態」並列。右側有一個新增稅務資訊的可點按連結。
  3. 找到你要填寫的稅務表格,按一下旁邊的「新增稅務資訊」。

    如果你要填寫的稅務表格沒有出現在畫面上,請按一下稅務表格旁的(+)按鈕,從選單中選取「付費 App」,勾選你要新增的稅務表格,然後按一下「新增」。

    系統顯示的稅務表格取決於你開發者帳號的所在地區。如需進行變更,請聯絡我們

  4. 輸入必要資訊:

  5. 請確認你所輸入的資訊完整無誤,然後按一下「提交」。

  6. 你可以在 App Store Connect 中修改某些稅務表格,有些則必須聯絡我們才可以更新。如果在會計月份結束之前進行更新,變更內容會反映在當月的營收中,否則就要等到下一個月的營收才會更新你的狀態。

澳洲

以下人員必須提供稅務表格:

常駐澳洲的開發者。

雖然你可能不須向澳洲政府註冊商品與服務稅(GST),但 Apple 要求所有常駐澳洲的開發者都必須註冊 GST 才能銷售 App。

必要稅務資訊:

澳洲商業號碼(ABN)和 GST 註冊證明。

該憑證可為 ABN 註冊頁面的螢幕快照或 PDF 檔案。請收集最新的詳細資料,讓相關資訊足以將此 ABN 連結上你提供予 Apple 的法律實體名稱。另須詳細的歷史記錄,證明該開發者已註冊 GST。

編輯稅務資訊:

提交資訊後,你就不能在 App Store Connect 中進行任何變更。如需更正資訊或取得其他稅務表格,請聯絡我們

巴西

以下人員必須提供稅務表格:

常駐巴西的開發者。

必要稅務資訊:

Cadastro Nacural de Pessoas Jurídicas(CNPJ),其為核發給公司或組織的 14 位數號碼

Cadastro Nacural de Pessoas Jurídicas(CNPJ),其為核發給個人的 11 位數號碼

非必填稅務資訊:

如果你不常駐巴西,而你居住的國家或地區與巴西有簽訂租稅協定,你也可以上傳你的稅務居留證。如未提供稅務居留證,你在巴西的銷售額可能需要按標準稅率繳納適用的預扣稅額。如果根據巴西法律,你所在的國家或地區未通過核准,則你不適用減免預扣稅率。如果你對如何獲得稅務居留證有任何疑問,請聯絡你的稅務機關。

收到你的稅務居留證後,我們會審查並確認巴西與你居住的國家或地區之間適用的條約優惠待遇。在此之前,你的預扣稅率將維持不變。你可以開始在巴西銷售內容(假設你已提交了所有必要的銀行業務和稅務資訊),但支付給你的款項會先以標準稅率扣除適用的預扣稅額,直到你的稅務居留證通過審查,稅率優惠待遇也經過確認為止。

編輯稅務資訊:

提交資訊後,你就不能在 App Store Connect 中進行任何變更。如需更正資訊或取得其他稅務表格,請聯絡我們

加拿大

以下人員必須提供稅務表格:

常駐加拿大的開發者。

必要稅務資訊:

如果你常駐加拿大,則必須提交你的加拿大商品及服務稅(GST)/統一銷售稅務(HST)號碼;如果你常駐魁北克,還需要提交魁北克銷售稅務(QST)號碼。

根據加拿大法律,你在加拿大 Apple Podcast 上銷售 Podcast 訂閱服務所獲得的匯款,會扣除對 Apple 佣金課徵的適用加拿大 GST/HST 和 QST;此 GST/HST 和 QST/PST 扣除額代表你已支付稅金;根據加拿大稅法,你可能有資格申請 GST/HST 和/或 QST 的稅額扣抵。Apple 會按月向你開立佣金稅發票,你可在 Apple Podcast Connect 中下載。

你的認證文件會用來自動填寫 Quebec Form FP-2506-V 的 Part 4,或 GST/HST Form 506 的 Part D。Apple 將分別完成 Part 5 或 Part E,再提供該表單讓你下載以利你留存。

非必填稅務資訊:

如果你並非常駐加拿大,則可以將下列其中一或兩種表格傳送給 Apple:

  • GST506(如果有註冊 GST)

  • Quebec Form FP 2506-V(如果有註冊 QST)

上述內容可透過電子郵件傳送至 canada_tax@apple.com(建議使用),或郵寄至:

Apple Canada, Inc.

MS: 580-GL

12545 Riata Vista Circle

Austin, TX 78727-6524

USA

編輯稅務資訊:

如果你常駐加拿大,可以隨時在 App Store Connect 中更新你的加拿大稅務資訊。

如果你常駐加拿大以外地區,且需要提交更新的加拿大稅務表格以供處理,可以將表格寄送至 canada_tax@apple.com聯絡我們

也請參閱 佣金稅發票

墨西哥

以下人員必須提供稅務表格:

常駐墨西哥或辦理墨西哥稅務登記的開發者。

墨西哥 App Store 上的所有銷售均須繳納增值稅(VAT)。

若為以下情況,Apple 將直接收取 VAT 並匯付給墨西哥稅務機關:

  • 未辦理稅籍登記的個人(不論是否常駐墨西哥)。

  • 非常駐墨西哥且未辦理稅籍登記的公司。

如果你是下列身分別,Apple 會收取 VAT 並匯付給你:

  • 已辦理稅籍登記的個人(不論是否常駐墨西哥)。

  • 不常駐墨西哥但已辦理稅籍登記的公司。

  • 常駐墨西哥的所有公司。

你之後必須透過適當方式,將增值稅繳納給墨西哥稅務機關並將稅務資訊提交給 Apple。

必要稅務資訊:

如果你常駐墨西哥,則有可能產生扣繳所得稅,以及對 Apple 佣金課徵的增值稅(於下詳述)。如果適用,我們每個月將開立 Apple 佣金的增值稅發票,以及扣繳所得稅的報表。

公司:

  • 墨西哥稅務 ID(Clave en el RFC)

  • 墨西哥稅務註冊文件(Cédula de Identificación Fiscal)

你的收入將根據對 Apple 佣金所課徵的 VAT 而有所減低,因此你可能可以獲得進項稅額抵免。

已辦理稅籍登記的個人:

  • 墨西哥稅務 ID(Clave en el RFC)

  • 唯一居民登記代碼(Clave Única de Registro de Población)

  • 墨西哥稅務註冊文件(Cédula de Identificación Fiscal)

你的收入會扣除對 Apple 佣金課徵的增值稅,以及對你每月全球銷售總額(VAT 稅前)課徵的扣繳所得稅;前者可能讓你獲得進項稅額扣抵。

未辦理稅籍登記的個人:

你的收入會扣除對 Apple 佣金課徵的增值稅,以及對你每月全球銷售總額(VAT 稅前)課徵的扣繳所得稅;前者可能讓你獲得進項稅額扣抵。

編輯稅務資訊:

你可以隨時在 App Store Connect 中更新你的墨西哥稅務資訊。如果在會計月份結束前更新,你的更新內容會反映在當月營收內,否則要等到下一個月的營收才會更新你的狀態。

注意:Apple 的會計月份可能不會與日曆月份完全一致。

新加坡

以下人員必須提供稅務表格:

常駐新加坡的開發者。

必要稅務資訊:

必須提供新加坡商品及服務稅務(GST)註冊號碼,或表明新加坡 GST 為未註冊狀態。

新加坡 GST 註冊號碼,此為 IRAS 核發的 10 位數由字母和數字組成的值請洽詢稅務顧問,瞭解你的企業或組織適用的註冊狀態。

如果你是新加坡已註冊 GST 的開發者,Apple 透過你在韓國(地區代碼:KR)和南亞及太平洋地區(地區代碼:AP)Apple Podcast 銷售訂閱服務所獲得的佣金,都將視為應稅稅額。

如果你未提供新加坡 GST 註冊號碼,或沒有表明你尚未註冊 GST,則根據《Singapore GST Act》(新加坡商品及服務稅法),Apple 透過你在世界各地的 App Store 銷售 App 與 App 內購買項目所賺取的佣金,會視為你的應稅稅額。

編輯稅務資訊:

你可以隨時在 App Store Connect 中更新你的新加坡稅務註冊狀態。

請務必及時在 Apple Podcast Connect 填寫並更新新加坡稅務表格,確保我們正確計算你的實收金額。請注意,Apple 從上述情況中獲得的佣金所產生的稅金,不會進行追溯調整。

也請參閱

「管理發票和其他稅務文件」的「佣金稅發票和對帳單」區段

南韓

以下人員必須提供稅務表格:

常駐南韓的開發者。

必要稅務資訊:

  • 有效的南韓商業登記號碼(BRN,사업자등록번호),以及

  • 過去 90 天核發的商業登記證(BRC,영문 사업자등록증명),須上附英文翻譯

  • 南韓國家稅務局(국세청 고유번호)核發的有效註冊編號,以及

  • 過去 90 天核發的 NTS 的註冊證明(고유번호증),須上附英文翻譯

標準 BRN 通常用於南韓境內的組織,而南韓國家稅務局的註冊號碼可以用於非營利組織。請洽詢稅務顧問,瞭解你的企業或組織適用的註冊類型。

若未能提供最新的稅務資訊,可能導致你營收的付款有所延遲,且可能無法收到電子稅務發票。在這種情況下,系統會開立現金收據,以取代電子稅務發票。進一步瞭解。

編輯稅務資訊:

驗證結果完成後,你可以更新 App Store Connect 的南韓稅務資訊。

如果你提交更新的 BRN(사업자등록번호),則需要提交過去 90 天核發的 BRC(영문 사업자등록증명)更新副本,並附上英文翻譯。

如果你提交更新的 NTS 註冊證明(국세청 고유번호),則需要提交過去 90 天核發的 NTS 註冊證明(고유번호증)更新副本,並附上英文翻譯。

此外,如果缺少所需的稅務資訊,「協議」頁面將會顯示橫幅。如果你對我們的驗證結果有任何問題或疑慮,請與我們聯絡

台灣

以下人員必須提供稅務表格:

常駐台灣或擁有台灣稅務識別號碼(TIN)的開發者。

如果你不在台灣報稅,則不需要填寫台灣稅務表格。Apple 會根據《付費 App 協議》的附錄 2 收取稅款,並代表你將稅款繳納至台灣的相關稅務機關。

必要稅務資訊:

台灣稅務識別號碼(TIN)

收取的稅額會根據你是否已在 App Store Connect 中提供 TIN 而異。請務必提供你的 TIN,確保我們正確計算你的實收金額。

編輯稅務資訊:

按下「提交」後,你就不能在 App Store Connect 中進行任何變更。如需更正資訊或取得其他稅務表格,請聯絡我們

泰國

以下人員必須提供稅務表格:

常駐泰國的開發者。

必要稅務資訊:

泰國 VAT 註冊號碼或表明為未註冊狀態

如果你未提供泰國 VAT 註冊號碼,或尚未表明為未註冊狀態,則根據泰國稅務法規,Apple 透過你在泰國 App Store 銷售 App 與 App 內購買項目所賺取的佣金,會視為你的應稅稅額。請務必在 App Store Connect 中填寫泰國稅務表格,確保我們正確計算你的實收金額。

編輯稅務資訊:

你可以隨時在 App Store Connect 中更新你的泰國稅務資訊。

也請參閱

「管理發票和其他稅務文件」的「佣金稅發票和對帳單」區段