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税金情報の管理

税務情報の提供

Appleから支払いを受け取るには、口座情報の入力および各地の法律に基づく納税フォームの提出も行っていただく必要があります。提供していただいた情報は、App Store Connectを通して検証が行われます。

納税フォームを提出するには、まず有料アプリ契約に署名を行う必要があります。納税フォームは、必要なものが自動で表示されます。また、その多くはオンラインで提出できます。

有料アプリ契約の要件を満たすには、デベロッパは必ず米国の納税フォームを提出する必要があります。デベロッパアカウントの拠点によっては、追加の納税フォームを提出する必要が出てくる場合があります。以下の国リストを参照いただき、自身に適用されるその他の要件をご確認ください。

米国を拠点とする場合

米国を拠点とする場合は、フォームW-9への記入が求められます。米国の納税フォームのセクションには、納税識別番号を入力するフィールドがあります。

  • 個人の場合、これは社会保障番号(SSN)または個人用納税者番号(ITIN)に該当します。

  • 法人の場合、納税者識別番号は、雇用者識別番号(EIN)です。

納税者番号について詳しくは、こちらをご覧ください。

米国を拠点としていない場合

米国外を拠点とする場合は、W-8BEN、W-8BEN-E、またはW-8ECIが必要な場合があります。一連の質問に回答すると、最適な納税フォームおよび該当する証明書が表示されます。App Store Connectで必要な納税フォームを入手できない場合は、お問い合わせください。

ヒントアイコンヒント:W9やW-8BEN、W-8BEN-Eで適切な情報を提供できるよう、ページ上部付近にある説明書とヒントシートをダウンロードしてご活用ください。

この情報は、提出完了後App Store Connectで変更を加えることが一切できません。訂正または追加の納税フォームについては、お問い合わせください。なお、登録情報の更新後も、App Store Connectでは当初提供した情報が引き続き表示される場合があります。

必要な役割:Account Holder、Admin、またはFinance。「役割の権限」を参照してください。

  1. ホームページで、「ビジネス」をクリックします。

  2. 「契約」タブで、「納税フォーム」セクションに移動します。

    「納税フォーム」セクションにあるUS Form W-9に「税金情報が不足しています」のステータスが表示されています。右側に、税金情報を追加するためのリンクが表示されています。
  3. 記入する納税フォームの横にある「税金情報を追加」をクリックします。

    記入する納税フォームが表示されない場合は、まず「納税フォーム」の横にある追加(+)ボタンをクリックします。次にメニューで「有料アプリ」を選択し、追加する納税フォームをチェックしてから、「追加」をクリックします。

    表示される納税フォームは、デベロッパアカウントの拠点によって異なります。変更を加える必要がある場合は、お問い合わせください

  4. 必要な情報を入力します。

  5. 入力した情報がすべて正しく、かつ記入漏れがないことを確認し、「提出」をクリックします。

  6. 一部の納税フォームはApp Store Connectで変更を加えることが可能ですが、その他の納税フォームについては、更新の際にお問い合わせいただく必要があります。更新が会計月の最終日より前に行われた場合は同月の収益に、そうでない場合は翌月の収益に更新内容が反映されます。

オーストラリア

納税フォームの対象

オーストラリアに拠点を置いているデベロッパ。

なお、商品サービス税(GST)課税対象としてオーストラリア政府に登録する必要がない場合でも、Appleはオーストラリアを拠点とするデベロッパがアプリを販売する際はGST登録を義務付けています。

必要な税金情報

オーストラリア事業者番号(ABN)とGST登録を証明するもの。

ABN登録のスクリーンショット、またはPDFファイルが証明となります。Appleに登録した法人名と関連付けるのに十分なABNの現在の詳細情報と、デベロッパがGSTに登録されていることを示す履歴の詳細を収集します。

税金情報の編集

この情報は、提出完了後App Store Connectで変更を加えることが一切できません。訂正または追加の納税フォームについては、お問い合わせください

ブラジル

納税フォームの対象

ブラジルに拠点を置いているデベロッパ。

必要な税金情報

会社や組織に発行される14桁の番号であるCadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ)

または

個人に発行される11桁の番号であるCadastro de Pessoas Físicas(CPF)

任意の税金情報

ブラジル以外を拠点とし、かつ居住国または地域がブラジルと租税条約を締結している場合、居住者証明書をアップロードすることができます。証明書を提供しない場合、ブラジルでの売上には、該当する源泉徴収税が標準税率で課されることになります。なお、ブラジルの法律下で居住国または地域に対してその権利が認められていない場合は、源泉徴収税率の軽減を受けられません。居住者証明書の請求方法についてご不明点がある場合は、現地の税務当局にお問い合わせください。

源泉徴収税は、税務居住地証明書が受領され、ブラジルおよび在留国または地域間で適応可能な条約の利益として審査されてから減額されます。ブラジルでコンテンツの売上を開始できますが(口座や財務情報の必要事項はすべて提出済みと仮定した場合)、在留証明書が審査され、優遇税率が確定されるまで、支払いには該当する源泉徴収税が標準税率で課されます。

税金情報の編集

この情報は、提出完了後App Store Connectで変更を加えることが一切できません。訂正または追加の納税フォームについては、お問い合わせください

カナダ

納税フォームの対象

カナダに拠点を置いているデベロッパ。

必要な税金情報

カナダに拠点を置いている場合は、カナダの物品サービス税(GST)/統一売上税(HST)番号(ケベック州に拠点を置いている場合はケベック州売上税(QST)番号)を提出する必要があります。

カナダの法律に従い、カナダのApp Storeでの売上に対する送金額は、Appleのコミッションに対して適用されるカナダのGST/HSTおよびQST/PSTに基づいて減額されます。GST/HSTおよびQST/PSTに関するこの減額分はデベロッパが支払う税金にも影響を与え、デベロッパはカナダの税法に基づきGST/HSTやQSTに対する税額控除を受けられる場合があります。Appleは、コミッションにかかる税金の請求書を毎月発行します。この請求書はApp Store Connectで入手できます。

提出していただく証明書により、ケベック州のフォームFP-2506-Vのパート4、またはGST/HSTフォーム506のパートDが記入され、Appleがパート5またはパートEをそれぞれ記入します。その後、そのフォームが控えとしてダウンロードできるようになります。

任意の税金情報

カナダ国外に拠点を置いている場合は、次のフォームのいずれか、またはその両方をAppleに提出することができます。

  • GST506(GST登録済みの場合)

  • ケベック州のフォームFP 2506-V(QSTに登録済みの場合)

上記のフォームは、canada_tax@apple.com宛てにメールで送信していただくか(推奨)、以下に郵送してください。

Apple Canada Inc.

MS: 580-GL

12545 Riata Vista Circle

Austin, TX 78727-6524

USA

税金情報の編集

カナダに拠点を置いている場合、カナダの税金情報の更新は随時App Store Connectで行えます。

カナダ国外に拠点を置いているデベロッパは、カナダの納税フォームを更新し、その処理のためAppleに送信する必要がある場合、canada_tax@apple.comにメールで送信していただくか、お問い合わせください

メキシコ

納税フォームの対象

メキシコに拠点を置いている、またはメキシコで税務登録をしているデベロッパ。

メキシコのApp Storeでの販売には、すべて付加価値税(VAT)が課せられます。

以下に該当する場合、Appleが徴収したVATをメキシコの税務当局に直接送金します。

  • メキシコ国内またはメキシコ国外に拠点を置き、かつ税務登録をしていない個人

  • メキシコ国外に拠点を置き、かつ税務登録をしていない会社

以下に該当する場合、Appleは徴収したVATをデベロッパに送金します。

  • メキシコ国内または国外に拠点を置き、税務登録をしている個人。

  • メキシコ国外に拠点を置き、税務登録をしている企業。

  • メキシコに拠点を置くすべての企業。

デベロッパはその後、適切な方法でメキシコの税務当局にVATを送金し、税金情報をAppleに提出する必要があります。

必要な税金情報

メキシコを拠点としている場合、以下に説明するように、源泉徴収所得税とAppleの手数料に対する付加価値税(VAT)が適用される場合があります。該当する場合は、Appleの手数料および源泉徴収税明細書に記載された付加価値税(VAT)請求書が毎月発行されます。

会社

  • Clave en el RFC

  • Cédula de Identificación Fiscal

Appleのコミッションに適用されるVATに基づき、課税額が収益から差し引かれますが、これに対して、デベロッパは付加価値税控除を受けられる可能性があります。

税務登録をしている個人

  • Clave en el RFC

  • Clave Única de Registro de Población

  • Cédula de Identificación Fiscal

収益は、Appleの手数料に対する付加価値税(VAT)によって減額されます。これによりVATに対する仕入税額控除と、VAT差引前の全世界での月間総売上に対する源泉所得税の対象になる場合があります。

税務登録をしていない個人

収益は、Appleの手数料に対する付加価値税(VAT)によって減額されます。これによりVATに対する仕入税額控除と、VAT差引前の全世界での月間総売上に対する源泉所得税の対象になる場合があります。

税金情報の編集

メキシコの税金情報は、App Store Connectで随時更新できます。更新が会計月の最終日より前に行われた場合は同月の収益に、そうでない場合は翌月の収益に更新内容が反映されます。

注:Appleの会計月は、暦月と完全に一致しない場合があります。

シンガポール

納税フォームの対象

シンガポールに拠点を置いているデベロッパ。

必要な税金情報

シンガポールの物品サービス税(GST)登録番号、またはシンガポールのGSTについて非登録ステータスであることを示すもの。

シンガポールGST登録番号とは、IRASにより発行される10桁の英数字の値です。自身のビジネスまたは組織に最適な登録ステータスについては、税務顧問にご相談ください。

シンガポールGSTに登録済みであるデベロッパの場合、App Storeでのアプリやアプリ内課金の売上に関連して韓国(地域コード:KR)および南アジア太平洋(地域コード:AP)で発生するAppleのコミッションは課税対象とみなされます。

シンガポールのGST登録番号を提供しない場合や、非登録ステータスであることを示さなかった場合、App Storeでのアプリやアプリ内課金の売上に関連して全世界を対象に発生するAppleのコミッションは、シンガポールのGST法に基づき課税対象とみなされます。

税金情報の編集

シンガポールの税務登録ステータスは、App Store Connectで随時更新できます。

収益が正しく計算されるよう、シンガポールの納税フォームをApp Store Connect経由で必ず適時提出および更新するようにしてください。なお、上記シナリオで発生したAppleのコミッションにかかる税金については、遡って再計算されることはありません。ご留意ください。

関連項目

「請求書およびその他税務書類の管理」の「手数料にかかる税金の請求書と明細事項」セクション

韓国

納税フォームの対象

韓国に拠点を置くデベロッパ

必要な税金情報

  • 有効な韓国の事業者登録番号(BRN、사업자등록번호)と

  • 過去90日以内に発行された事業者登録証明書(BRC、영문 사업자등록증명。英語翻訳を添付する)の2点

または

  • 有効な韓国国税庁(NTS)の登録番号(국세청 고유번호)と

  • 過去90日以内に発行されたNTSの登録証明書(고유번호증)の2点

韓国では、一般的な組織に対しては広く事業者登録番号が付番され、国税庁発行の登録番号は非営利団体に対し付番されるものと想定されています。事業や組織に最適な登録形式についてご不明な点は、税務顧問にご相談ください。

最新の税金情報が提供されていない場合、収益に対する支払いが遅延したり、e-Taxインボイスが送信されなかったりする可能性があります。この場合、e-Taxインボイスの代わりに現金領収書が発行されます。詳しくはこちらをご覧ください。

税金情報の編集

韓国の税金情報は、検証結果が保留中でなければ、App Store Connectで更新することができます。

事業者登録番号(BRN、사업자록번호)を更新する場合、過去90日以内に発行された最新の事業者登録証明書(BRC、영문 사업자등록증명)に英語翻訳を添付して提出してください。

韓国国税庁(NTS)の登録証(국세청 고유번호)を更新する場合、過去90日以内に発行されたNTSの登録証明書(고유번호증)に英語翻訳を添付して提出してください。

なお提供が必要な税金情報が不足している場合、「契約」ページでバナーが表示されます。検証結果に関する質問や懸念事項がある場合は、お問い合わせください

台湾

納税フォームの対象

台湾に拠点を置く、または台湾の納税ID(TIN)を所有するデベロッパ。

台湾に納税していない場合は、台湾の納税フォームは不要です。Appleは、有料アプリケーション契約の別紙2に従い、税金の徴収と台湾税務当局に対する納税を行います。

必要な税金情報

台湾の納税者ID(TIN)

徴収される税額は、App Store Connectで納税者番号(TIN)を提供しているかどうかによって異なります。TINは収益を正しく計算するために必要です。

税金情報の編集

送信完了後にApp Store Connectで変更を加えることは一切できません。訂正または追加の納税フォームについては、お問い合わせください。

タイ

納税フォームの対象

タイに拠点を置くデベロッパ。

必要な税金情報

タイのVAT登録番号、または非登録ステータスであることを示すもの。

タイのVAT登録番号を提供しなかった場合や、非登録ステータスであることを示さなかった場合、タイのApp Storeにおけるアプリおよびアプリ内課金の売上に関連して発生するAppleのコミッションは、タイの税法に基づき課税対象とみなされます。収益が正しく計算されるように、App Store Connectでタイの納税フォームを完成させてください。

税金情報の編集

タイの税金情報は、App Store Connectで随時更新可能です。

関連項目

「請求書およびその他税務書類の管理」の「手数料にかかる税金の請求書と明細事項」セクション